|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
615-126-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OBRAS DE MEJORAMIENTO CONTEINER Y ENTORNO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
615-2-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
|
|
R.U.T. |
61.802.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda N° 176 Rancagua |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
1562997 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda N° 176 Rancagua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jose rene palma mendez eirl |
|
Razón Social |
JOSE RENE PALMA MENDEZ CONTRATISTA OBRAS DE CONSTR
|
|
R.U.T. |
76.198.995-2 |
|
Sucursal |
jose rene palma mendez eirl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | OBRAS COBERTIZO CONTAINER | OBRAS COBERTIZO CONTAINER |
$ 7.081.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.081.300
|
$ 7.081.300
|
47121605
| Limpiadores de suelo | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO AREAS VERDES | MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
$ 1.145.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.145.000
|
$ 1.145.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.226.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.562.997
|
|
$ 9.789.297
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.