Orden de Compra. Nº615-228-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 615-228-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU VI REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.006-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda N° 176 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.006-1
Dirección de Facturación Alameda N° 176 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 176 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Veronica Lourdes
Razón Social Veronica Sandoval Valenzuela
R.U.T. 12.690.978-0
Sucursal Veronica Lourdes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados324 (1381817 )BUS VOLARE W9 VALOR POR KILÓMETRO 1408317(1381817) BUS VOLARE W9 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.400 $ 356.400
Total Neto $ 356.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 356.400

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por EXENTO

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.