|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
615-234-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - BARIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
|
|
R.U.T. |
61.802.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda N° 176 Rancagua |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
34371 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda N° 176 Rancagua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NEUMAMERICA. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.714.930-k |
|
Sucursal |
NEUMAMERICA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103205 2239-10-LP12
| Enrejado de hierro | 2 | | (1032594) PROTECCION RAYTAN ALCOHOL GEL 5 LITROS CAJA 4 UNIDADES 1052701 | (1032594) PROTECCION RAYTAN ALCOHOL GEL 5 LITROS CAJA 4 UNIDADES; Código: -;Región : VI
|
$ 90.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.900
|
$ 180.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.371
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 215.271
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.