Orden de Compra. Nº615-85-SE20 "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 19-FEB-2020 AL 18-MAR-2020 SEG/FACTURA N° 64653615"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 615-85-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 19-FEB-2020 AL 18-MAR-2020 SEG/FACTURA N° 64653615
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 615-17-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU VI REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.006-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda N° 176 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.006 del sistema GLOBAL 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.006-1
Dirección de Facturación Alameda N° 176 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 53601,28
Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 176 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
R.U.T. 78.703.410-1
Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1UnidadSERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 19-FEB-2020 AL 18-MAR-2020 SEG/FACTURA N° 64653615SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 19-FEB-2020 AL 18-MAR-2020 SEG/FACTURA N° 64653615 $ 282.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.112 $ 282.112
Total Neto $ 282.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.601
TOTAL OC $ 335.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.