Orden de Compra. Nº617-754-CM13 "Evento Cierre de Convenio de Transparencia"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Secretaría General de la Presidencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617-754-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Evento Cierre de Convenio de Transparencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento 2
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160, Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Facturación Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario
Comuna Santiago Centro
Impuesto 376455,36
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera San Francisco
Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A
R.U.T. 99.511.100-4
Sucursal Hotelera San Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias1 (672439) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 201 A 300 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA 672439(672439) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 201 A 300 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA; Código: ;Región : RM ;AMPLIFICACION(1) ;PROYECCIÓN DE IMAGENES(1) $ 659.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.000 $ 659.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra240 (672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 672481(672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : RM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra120 (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 - 672483(672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 -; Código: ;Región : RM $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - CONEXIÓN INTE1 (672847) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - CONEXIÓN INTERNET 672847(672847) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - CONEXIÓN INTERNET ; Código: ;Región : RM $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECC1 (672851) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECCIÓN GRANDE 672851(672851) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECCIÓN GRANDE; Código: ;Región : RM $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
Total Neto $ 2.063.900
Descuento $ 82.556
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.455
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.357.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.