Orden de Compra. Nº617-911-CM17 "DAG. Servicios Generales - Compra Materiales de Oficina y Aseo.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Secretaría General de la Presidencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617-911-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra DAG. Servicios Generales - Compra Materiales de Oficina y Aseo.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Contrataciones
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160, Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Facturación Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario
Comuna Santiago Centro
Impuesto 115635,3775
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas72 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: 83084;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.080 $ 118.080
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general120 (975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101(975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.560 $ 241.560
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975158) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA INTERFOLIADA 200 HOJAS 18 UNIDADES 990158(975158) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA INTERFOLIADA 200 HOJAS 18 UNIDADES; Código: 12570;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (976869) JABÓN DE TOCADOR ELITE ECONÓMICO 5 LITROS 991869(976869) JABÓN DE TOCADOR ELITE ECONÓMICO 5 LITROS; Código: 88451;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación5 (1152287) MICA DIAZOL CARTA LISA TRANSPARENTE 100 UNIDADES 1174837(1152287) MICA DIAZOL CARTA LISA TRANSPARENTE 100 UNIDADES; Código: 12395NA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.775 $ 30.775
Total Neto $ 608.915
Descuento $ 308
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.635
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 724.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.