Orden de Compra. Nº
617-914-CM17
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DAG. Servicios Generales - Compra de materiales de Oficina y Aseo 4.-
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Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Secretaría General de la Presidencia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
617-914-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
DAG. Servicios Generales - Compra de materiales de Oficina y Aseo 4.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras y Contrataciones
Razón Social
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T.
60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra
Moneda 1160, Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T.
60.100.003-2
Dirección de Facturación
Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
221869,6937
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
120
(70499) SHAMPOO PARA AUTO VIRGINIA TEAM 250 ML 72536
(70499) SHAMPOO PARA AUTO VIRGINIA TEAM 250 ML; Código: Z385749;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.680
$ 85.680
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
50
(212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 212364
(212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.450
$ 58.450
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles
120
(975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD 990094
(975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD; Código: Z438379;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.200
$ 175.200
47131602
2239-7-LP12
Traperos
60
(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM 991135
(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM; Código: Z419329;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.680
$ 49.680
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
48
(976340) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 80 METROS EXTRA BLANCO PAQUETE DE 8 ROLLOS 991340
(976340) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 80 METROS EXTRA BLANCO PAQUETE DE 8 ROLLOS; Código: Z208820;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.800
$ 244.800
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
32
(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584
(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: Z215420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.208
$ 310.208
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC
120
(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363
(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: Z310204;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.320
$ 226.320
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza
20
(1356968) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024 1383438
(1356968) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024; Código: Z381024;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.180
$ 35.180
Total Neto
$ 1.185.518
Descuento
$ 17.783
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 221.870
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.389.605
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.