Orden de Compra. Nº617807-1096-SE25 "HOSLA ART DE CASINO FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-1096-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra HOSLA ART DE CASINO FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-79-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1485
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna 61
Impuesto 465158
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys Pérez Sánchez
Razón Social GLADYS PÉREZ SÁNCHEZ
R.U.T. 4.018.825-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gladys Pérez Sánchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio15000UnidadCUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG (170528)CUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio3000UnidadTENEDOR PLASTICO DESECHABLE (170205)TENEDOR PLASTICO DESECHABLE (170205) $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
48101915
Bandejas de servicio6000Unidad170508 BANDEJA ALUSA ALUMINIO N°B5 CON TAPA DESCRICIÓNBANDEJA ALUSA ALUMINIO N°B5 CON TAPA DESCRICIÓN: -MATERIAL ALUSA ALUMINIO GRUESA - ESPESOR = 0.05 mm -QUE NO SE DESFORME ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
48101915
Bandejas de servicio5400Unidad170152 BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION 170152 BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION DESCRICIÓN: -MATERIAL ALUSA ALUMINIO GRUESA -ESPESOR = 0.05 mm -QUE NO SE DESFORME ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.200 $ 691.200
48101915
Bandejas de servicio1800UnidadBOWL KRAFT 1000 CC (32oz) C/TAPA TRANSPARENTE (170561) BOWL KRAFT 1000 CC (32oz) C/TAPA TRANSPARENTE $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad170239 VASO DESECHABLE BLANCO-TRANSP 200 CC. (7 OZ)VASO DESECHABLE BLANCO-TRANSP 200 CC. (7 OZ) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6000UnidadVASOS POLIPAPEL 8 oz CON TAPA 8 oz (170529)VASOS POLIPAPEL 8 oz CON TAPA 8 oz $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos16320UnidadVASOS DESECHABLES 120 cc. (4 oz) (170186) VASOS DESECHABLES 120 cc. (4 oz) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6Rollo170501 PAPEL ALUSA ALUMINIO 0.30 CM X 100 MTS.PAPEL ALUSA ALUMINIO 0.30 CM X 100 MTS. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 2.448.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.158
TOTAL OC $ 2.913.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.