Orden de Compra. Nº617807-11751-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-46-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-11751-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-46-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-46-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12462
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315,
Comuna Los Andes
Impuesto 172994,24
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gea
Razón Social SERVICIOS GEA LIMITADA
R.U.T. 78.591.180-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob1Unidad no definidaSERVICIO RETIRO Y TRASLADO CONTENEDOR 20 MT3 CUOTA 2/24 2208001SERVICIO RETIRO Y TRASLADO CONTENEDOR 20 MT3 CUOTA 2/24 $ 143.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.379 $ 143.379
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob1Unidad no definidaSERVICIO RETIRO Y TRASLADO CONTENEDOR 20 MT3 CUOTA 3/24 2208001SERVICIO RETIRO Y TRASLADO CONTENEDOR 20 MT3 CUOTA 3/24 $ 143.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.378 $ 143.378
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob1Unidad no definidaSERVICIO RETIRO Y TRASLADO CONTENEDOR 20 MT3 CUOTA 4/24 2208001SERVICIO RETIRO Y TRASLADO CONTENEDOR 20 MT3 CUOTA 4/24 $ 143.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.379 $ 143.379
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob1Unidad no definidaSERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS CUOTA 2/24 2208001SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS CUOTA 2/24 $ 160.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.120 $ 160.120
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob1Unidad no definidaSERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS CUOTA 3/24 2208001SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS CUOTA 3/24 $ 160.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.120 $ 160.120
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob1Unidad no definidaSERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIUDOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS CUOTA 4/24 2208001SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIUDOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS CUOTA 4/24 $ 160.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.120 $ 160.120
Total Neto $ 910.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.994
TOTAL OC $ 1.083.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.