Orden de Compra. Nº
617807-1414-SE26
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HOSLA ART DE CASINO
"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
617807-1414-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
HOSLA ART DE CASINO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
617807-79-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T.
61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3294
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T.
61.602.036-6
Dirección de Facturación
Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna
61
Impuesto
286102
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gladys Pérez Sánchez
Razón Social
GLADYS PÉREZ SÁNCHEZ
R.U.T.
4.018.825-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gladys Pérez Sánchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio
3000
Unidad
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE (170205)
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE (170205)
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3000
Unidad
170239 VASO DESECHABLE BLANCO-TRANSP 200 CC. (7 OZ)
170239 VASO DESECHABLE BLANCO-TRANSP 200 CC. (7 OZ)
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
6
Unidad
170501 PAPEL ALUSA ALUMINIO 0.30 CM X 100 MTS.
170501 PAPEL ALUSA ALUMINIO 0.30 CM X 100 MTS.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1400
Unidad
TAPA DESECHABLE BOWL B71 (170527)
TAPA DESECHABLE BOWL B71 (170527)
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
13600
Unidad
VASOS DESECHABLES 120 cc. (4 oz) (170186)
VASOS DESECHABLES 120 cc. (4 oz)
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
48101915
Bandejas de servicio
5000
Unidad
VASOS POLIPAPEL 8 oz CON TAPA 8 oz(170529)
VASOS POLIPAPEL 8 oz CON TAPA 8 oz
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
48101915
Bandejas de servicio
10000
Unidad
CUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG (170528)
CUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG (170528)
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
48101915
Bandejas de servicio
2700
Unidad
170152 BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION
170152 BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION DESCRICIÓN: -MATERIAL ALUSA ALUMINIO GRUESA -ESPESOR = 0.05 mm -QUE NO SE DESFORME ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 345.600
$ 345.600
48101915
Bandejas de servicio
2400
Unidad
170508 BANDEJA ALUSA ALUMINIO N°B5 CON TAPA DESCRICIÓN
BANDEJA ALUSA ALUMINIO N°B5 CON TAPA DESCRICIÓN: -MATERIAL ALUSA ALUMINIO GRUESA - ESPESOR = 0.05 mm -QUE NO SE DESFORME ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.600
$ 237.600
Total Neto
$ 1.505.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 286.102
TOTAL OC
$ 1.791.902
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.