Orden de Compra. Nº617807-1708-SE20 "ADQUISICION DE REPUESTOS DE CARRO DE BAÑO MARIA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-1708-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS DE CARRO DE BAÑO MARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1700 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 49316,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabrestel Ltda.
Razón Social MARCEL Y MARCEL FCA DE RESISTENCIAS ELECTRICAS LTD
R.U.T. 82.262.000-0
Sucursal Fabrestel Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101501
Cacerolas de baño María de uso comercial12Unidad no definidaADQUISICION DE REPUESTOS DE CARRO DE BAÑO MARIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AUTORIZADA POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COTIZACION 86647 ADJUNTOADQUISICION DE REPUESTOS DE CARRO DE BAÑO MARIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AUTORIZADA POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COTIZACION 86647 ADJUNTO $ 21.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.560 $ 259.560
Total Neto $ 259.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.316
TOTAL OC $ 308.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.