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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-2139-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-182-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-182-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
28697,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2014 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201708
| Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco | 8 | Bidón | GEL P/ECOGRAFIA BI X 5LT. C/ DISPENSADOR | GEL P/ECOGRAFIA BI X 5LT. C/ DISPENSADOR |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.800
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$ 24.800
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42311601
| Esponjas de gelatina absorbible | 40 | Unidad | GELITA HEMOSTATICA 200 X 70 0.5 MM CJ. X 20 | GS-950 : GELITASPON FILM 200 X 70 X 0,5 EMPAQUE VENTA CAJA X 20 UNIDADES GELITA, VALOR X UNIDAD |
$ 3.156,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.240
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$ 126.240
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Total Neto
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$ 151.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.698
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$ 179.738
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.