Orden de Compra. Nº617807-2139-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-182-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-2139-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-182-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-182-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 28697,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201708
Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco8BidónGEL P/ECOGRAFIA BI X 5LT. C/ DISPENSADORGEL P/ECOGRAFIA BI X 5LT. C/ DISPENSADOR $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
42311601
Esponjas de gelatina absorbible40UnidadGELITA HEMOSTATICA 200 X 70 0.5 MM CJ. X 20GS-950 : GELITASPON FILM 200 X 70 X 0,5 EMPAQUE VENTA CAJA X 20 UNIDADES GELITA, VALOR X UNIDAD $ 3.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.240 $ 126.240
Total Neto $ 151.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.698
TOTAL OC $ 179.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.