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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-216-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HOSLA ART DE CASINO ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-79-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315, Los Andes |
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Comuna |
61
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Impuesto |
145692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315, Los Andes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gladys Pérez Sánchez |
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Razón Social |
GLADYS PÉREZ SÁNCHEZ
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R.U.T. |
4.018.825-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys Pérez Sánchez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101915
| Bandejas de servicio | 5400 | Unidad | 170152 BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION
| BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION
DESCRICIÓN: - MATERIAL ALUSA ALUMINIO GRUESA - ESPESOR = 0.05 mm - QUE NO SE DESFORME ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS |
$ 128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 691.200
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$ 691.200
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48101915
| Bandejas de servicio | 1800 | Unidad | BOWL KRAFT 1000 CC (32oz) C/TAPA TRANSPARENTE (170561)
| BOWL KRAFT 1000 CC (32oz) C/TAPA TRANSPARENTE
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$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.600
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$ 75.600
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Total Neto
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$ 766.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.692
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$ 912.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.