Orden de Compra. Nº617807-2467-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 617807-310-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-2467-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 617807-310-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5355
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes ,
Comuna Los Andes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes ,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NANCY
Razón Social LABORATORIO DENTAL CARLOS ROJAS MATUS EIRL
R.U.T. 76.516.681-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NANCY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151644
Apoyos dentales para la boca1UnidadSERVICIOS DE ORTODONCIA Y CONFECCION DE PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PARA EL SERVICIO DENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES. F. 1727 ITEM 2204004005SERVICIOS DE ORTODONCIA Y CONFECCION DE PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PARA EL SERVICIO DENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES. F. 1727 ITEM 2204004005 $ 1.594.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.000 $ 1.594.000
Total Neto $ 1.594.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.594.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.