Orden de Compra. Nº617807-2949-SE23 "COMPLEMENTO PARA ESTANTERIAS CAE"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-2949-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO PARA ESTANTERIAS CAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-102-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5074
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 594628,37
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGEL Ingeniería y Construcción
Razón Social SOCIEDAD IGEL INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.136.588-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGEL Ingeniería y Construcción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción1Unidad no definidaNORMALIZACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA CONTAINER PERIMETRALES A PLACA TECNICA MEMO 244iGel Ingeniería y Construcción $ 1.226.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.498 $ 1.226.498
81101513
Servicios de gestión de la construcción1UnidadSERVICIO COMPLEMENTARIO PARA HABILITACION DE FICHERO CAE MEMO 243iGel Ingeniería y Construcción $ 1.903.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.903.125 $ 1.903.125
Total Neto $ 3.129.623
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 594.628
TOTAL OC $ 3.724.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.