Orden de Compra. Nº617807-3041-AG26 "HAAV ART DE ASEO 1247-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-3041-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra HAAV ART DE ASEO 1247-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6343
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación AV ARGENTINA....
Comuna Los Andes
Impuesto 74001,96
Dirección de Envío de la Factura AV ARGENTINA....
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos200Unidad160301 ESPONJA ABRASIVA DE FIBRA   $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
47131608
Cepillos para aseos4Caja160073 TOALLA CLINIC INTERFOLIADA (CJ X 16PQX20UD)   $ 30.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.828 $ 122.828
47131608
Cepillos para aseos6Unidad160261 LAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.678 $ 27.678
47131608
Cepillos para aseos12Unidad 160214 LIMPIADOR CREMA MULTIUSO 750 GR APROX (CIF)   $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.764 $ 19.764
47131608
Cepillos para aseos12Unidad160048 LIMPIADOR LIQUIDO D/VIDRIOS C/GATILLO 500ML   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.104
47131608
Cepillos para aseos200Unidad160117 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.200 $ 134.200
47131608
Cepillos para aseos10Pack160029 FOSFOROS (PAQUETE DE 10 CAJITAS)   $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.510 $ 21.510
Total Neto $ 389.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.002
TOTAL OC $ 463.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.