Orden de Compra. Nº617807-3059-AG26 "HAAV ALIMENTOS JARDIN INFANTIL 1258-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-3059-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra HAAV ALIMENTOS JARDIN INFANTIL 1258-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6189
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación AV ARGENTINA....
Comuna Los Andes
Impuesto 133665
Dirección de Envío de la Factura AV ARGENTINA....
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA
R.U.T. 77.404.498-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados200Unidad100122 JUGO LIGHT INDIVIDUAL EN CAJA DE 190 O 200 ML JUGO LIGHT INDIVIDUAL EN CAJA DE 190 O 200 ML $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
50202304
Jugos y néctar envasados150Unidad100032 JALEA INDIVIDUAL POTE 100GRS (SURTIDOS) JALEA INDIVIDUAL POTE 100GRS (SURTIDOS) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
50221202
Cereales en barra300Unidad100933 BARRA DE CEREAL 20GRS APROX BARRA DE CEREAL 20GRS APROX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
52151905
Bandejas domésticas para hornear galletas200Unidad100244 GALLETA INDIVIDUAL MINI (SURTIDOS) GALLETA INDIVIDUAL MINI (SURTIDOS) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 703.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.665
TOTAL OC $ 837.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.