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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-3113-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-41-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-41-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
273600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-07-2021 |
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Proveedor |
Etex Farmaceútica Limitada |
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Razón Social |
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA
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R.U.T. |
78.026.330-K |
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Sucursal |
Etex Farmaceútica Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51161508
| Sulfato de salbutamol | 1200 | Unidad no definida | 1500040 SALBUTAMOL LF AEROSOL PARA INHALACIÓN 100 MCG/DOSIS SIN ALCOHOL (SIMILAR FESEMA) USO OCASIONAL
| AR6061 Fesema Lf 100Mcg 200D Hospit Salbutamol Inhalador VENCIMIENTO:Mayor a 12 Meses - ISP:F-271414 - Con cert. GMP - Detalle: CARTUCHOS METALICOS CON BASE CONCAVA Y VALVULA DOSIFICADORA QUE SE ADAPTA A UN IMPULSOR PLASTICO CON TAPA PLASTICA CON 200 |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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Total Neto
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$ 1.440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 273.600
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$ 1.713.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.