Orden de Compra. Nº617807-331-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-100-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-331-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-100-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-100-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 556
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes ,
Comuna Los Andes
Impuesto 708320
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes ,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma SpA
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
R.U.T. 76.830.090-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Caribean Pharma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161606
Loratadina500Unidad no definida1300042 HIDROXICINA CM 20MG PRA0004 FASARAX ESTCH. X 20 COMP., Clorhidrato de hidroxizina 20 mg, F4195/20, LABORATORIO PRATER 30-09-2027, Plazo de entrega de 1-3 DIAS $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
51161630
Maleato de clorfeniramina6000Unidad no definida1200035 TIAMAZOL/METIMAZOL 10 MG (THYROZOL) MER0117 THYROZOL 10 MG. ESTCH. X 50 COMP., Tiamazol 10 mg, F-7023/20, MERCK, 29-02-2028, venc: 29-02-2028, Plazo de entrega de 1-3 DIAS $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690.000 $ 3.690.000
Total Neto $ 3.728.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 708.320
TOTAL OC $ 4.436.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.