Orden de Compra. Nº617807-3366-SE26 "DMH ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-46-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-3366-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DMH ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-46-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-46-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6622
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 42058,59
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gea
Razón Social SERVICIOS GEA LIMITADA
R.U.T. 78.591.180-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO CONTENEDOR DE ESCOMBROS DOMICILIARIOS ASIMILABLES E INDUSTRIALES NO PELIGROSOS CUOTA 015/24 - JUL26 2208001/6002048SERVICIO DE ARRIENDO CONTENEDOR DE ESCOMBROS DOMICILIARIOS ASIMILABLES E INDUSTRIALES NO PELIGROSOS CUOTA 015/24 - JUL26 $ 221.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.361 $ 221.361
Total Neto $ 221.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.059
TOTAL OC $ 263.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.