Orden de Compra. Nº617807-3435-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-29-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-3435-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-29-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-29-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3799
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 35994,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fernando oliva orellana
Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA
R.U.T. 3.964.425-8
Sucursal fernando oliva orellana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIOS PARA EL APOYO DEL PERSONAL QUE CUBRA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN EMERGENCIA COVID-19 MES MAYOSERVICIOS PARA EL APOYO DEL PERSONAL QUE CUBRA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN EMERGENCIA COVID-19 MES MAYO $ 189.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.444 $ 189.444
Total Neto $ 189.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.994
TOTAL OC $ 225.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.