Orden de Compra. Nº617807-3445-AG26 "HAAV ALIMENTOS JARDIN INFANTIL 1392-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-3445-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra HAAV ALIMENTOS JARDIN INFANTIL 1392-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6673
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación .AV ARGENTINA 315.
Comuna Los Andes
Impuesto 43852
Dirección de Envío de la Factura .AV ARGENTINA 315.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor multiservicios
Razón Social MULTISERVICIOS & PROVISIONES SPA
R.U.T. 78.333.189-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal multiservicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra300Unidad100933 BARRA DE CEREAL 20GRS APROX BARRA DE CEREAL 20GRS APROX $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad100244 GALLETA INDIVIDUAL MINI (SURTIDOS) GALLETA INDIVIDUAL MINI (SURTIDOS) $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200Unidad100122 JUGO LIGHT INDIVIDUAL EN CAJA DE 190 O 200 ML JUGO LIGHT INDIVIDUAL EN CAJA DE 190 O 200 ML $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales150Unidad100032 JALEA INDIVIDUAL POTE 100GRS (SURTIDOS) JALEA INDIVIDUAL POTE 100GRS (SURTIDOS) $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700
Total Neto $ 230.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.852
TOTAL OC $ 274.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.