Orden de Compra. Nº617807-4083-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-4083-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-14-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 59.043.540-6
Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51152003
Bromuro de rocuronio80Unidad no definida1100145 ROCURONIO BROMURO 50 MG./5 ML.ESMERON 50MG Bromuro de Rocuronio 50 mg5 ml. Procedencia: Holanda. Valor Cotizado x 1 FA. Envase de Venta: caja x 10 FA. Incluye programa de Farmacovigilancia. Considera Politicas de Canje. Flete Incluido. Producto Original. Plazo entrega: 24hrs. Ven $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.