Orden de Compra. Nº617807-4535-SE24 "Compra Colaciones Julio BCO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-4535-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra Colaciones Julio BCO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-5-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8055
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 29925
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN
Razón Social LUISA SALOMÉ LÓPEZ VÉLIZ
R.U.T. 17.163.572-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Unidad100244 GALLETA INDIVIDUAL MINI (SURTIDOS) 100244 GALLETA INDIVIDUAL MINI (SURTIDOS) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50202303
Jugos y néctar concentrados150Unidad100122 JUGOS INDIVIDUALES 200 ML (SURTIDO) 100122 JUGOS INDIVIDUALES 200 ML (SURTIDO) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50202310
Agua mineral150Unidad no definida101084 AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS-SABOR 101084 AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS-SABOR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 157.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.925
TOTAL OC $ 187.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.