Orden de Compra. Nº617807-4567-SE23 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO - AGOSTO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-4567-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO - AGOSTO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 359917
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS
Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.958.680-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora400Unidad no definida140361 PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA 500 HOJAS PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA 500 HOJAS $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.000 $ 1.610.000
31201517
Cinta para empaquetar200Unidad no definida140059 PAPEL ENGOMADO 18MMX40MTS PAPEL ENGOMADO 18MMX40MTS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600
44121701
Lápiz pasta500Unidad no definida140043 LÁPIZ PASTA C/TAPA AZUL 200 COLOR ROJO Y 300 COLOR AZULLÁPIZ PASTA C/TAPA AZUL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
60121702
Tinta para timbres30Frasco Ampolla140667 TINTA PARA TAMPON TIMBRE AUTOMÁTICO NEGROTINTA PARA TAMPOCO TIMBRE AUTOMÁTICO NEGRO $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.350 $ 70.350
41111604
Reglas10Unidad140077 REGLA 30 CM BISELADA TRANSPARENTE (VERDE/HUMO) REGLA 30 CM BISELADA TRANSPARENTE (VERDE/HUMO) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
Total Neto $ 1.894.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.917
TOTAL OC $ 2.254.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.