Orden de Compra. Nº617807-488-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-5-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-488-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-5-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 415397
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 59.043.540-6
Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101589
Carbapenems incluidas las tienamicinas50Frasco AmpollaERTAPENEM VIAL 1G.SIMILAR A INVANZ F.AMP.INVANZ 1GR .Ertapenem 1gr Valor cotizado x 1 f.a. ENVASE DE VENTA: CAJA X 10 VIALES. Vencimiento:30-06-2018 Registro ISP N° F-1244712. Plazo de Entrega 48 hrs Flete Incluido Producto Original Considera ProgramaFarmacovigilancia. $ 43.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186.300 $ 2.186.300
Total Neto $ 2.186.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.397
TOTAL OC $ 2.601.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.