Orden de Compra. Nº617807-5353-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3020-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-5353-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3020-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9271
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes ,
Comuna Los Andes
Impuesto 51843,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes ,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CICLOS SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.192.926-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CICLOS SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel300Paquete160071 SERVILLETAS (33 CM X 33 CM) 50 UNIDADES POR PAQUETE. ADJUNTAR IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICASSERVILLETAS (33 CM X 33 CM) 50 UNIDADES POR PAQUETE. ADJUNTAR IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.600 $ 246.600
Total Neto $ 246.600
Descuento $ 0
Cargos $ 26.260
IVA  19  % $ 51.843
TOTAL OC $ 324.703


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.777.008-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.239.430-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.714.432-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.192.926-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.