Orden de Compra. Nº617807-5525-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BODEGA CENTRAL OCTU"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-5525-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BODEGA CENTRAL OCTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-5-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9016
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 145350
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN
Razón Social LUISA SALOMÉ LÓPEZ VÉLIZ
R.U.T. 17.163.572-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta200Unidad no definida 100032 JALEA INDIVIDUAL POTE 100 GRS SURTIDOSJALEA INDIVIDUAL POTE 100 GRS SURTIDOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50221101
Granos de Cereales200Unidad no definida 100933 BARRA DE CEREAL 20 GRS APROXBARRA DE CEREAL 20 GRS APROX $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50202310
Agua mineral450Unidad101051 AGUA MINERAL SIN / SABOR GAS 1.5 LTS AGUA MINERAL SIN SABOR SIN GAS 1.5 LTS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos400Unidad100244 GALLETA INDIVIDUAL MINI (SURTIDOS) GALLETA INDIVIDUAL MINI (INDIVIDUALES DIFERENTES SABORES) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50202303
Jugos y néctar concentrados400Unidad100122 JUGOS INDIVIDUALES 200 ML (SURTIDO) JUGOS INDIVIDUALES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50202310
Agua mineral150Unidad101084 AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS-SABOR AGUA MINERAL SIN GAS SIN SABOR 500 ML $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 765.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.350
TOTAL OC $ 910.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.