|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
617807-6475-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-lq17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
617807-14-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes
|
|
R.U.T. |
61.602.036-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
147345 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-10-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Libra Chile S.A. |
|
Razón Social |
LIBRA CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.859.930-5 |
|
Sucursal |
Libra Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51101589
| Carbapenems incluidas las tienamicinas | 30 | Unidad no definida | 1400104 ERTAPENEM VIAL 1G. SIMILAR A INVANZ AMP. CAJA DE 5 UN | ERTAPENEM VIAL 1G. |
$ 25.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 775.500
|
$ 775.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 775.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 147.345
|
|
$ 922.845
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.