Orden de Compra. Nº617807-719-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-80-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-719-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-80-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-80-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1068
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 315
Comuna 61
Impuesto 1121339,112
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio integral y mantenimiento
Razón Social SERVICIO INTEGRAL EDUARDO PÉREZ ROJAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.487.269-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio integral y mantenimiento
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111702
Servicios de retirada de materiales de zonas en ob4Unidad no definidaMP ESTACIÓN CLIMATIZACIÓN CENTRAL HOSP., MEDICINA Y UPC CUOTA 03/12 EN26 - 04/12 FEB26 - 05/12 MAR26 - 06/12 AB26 2206005001MP ESTACIÓN CLIMATIZACIÓN CENTRAL HOSP., MEDICINA Y UPC CUOTA 03/12 EN26 - 04/12 FEB26 - 05/12 MAR26 - 06/12 AB26 $ 1.475.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.901.784 $ 5.901.785
Total Neto $ 5.901.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.121.339
TOTAL OC $ 7.023.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.