Orden de Compra. Nº617807-7649-SE24 "COMPRA DE ASEO NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-7649-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ASEO NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-80-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12881
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes ,
Comuna Los Andes
Impuesto 272431,12
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes ,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA
Razón Social HERNÁN ANTONIO CANCINO BANDA
R.U.T. 13.684.657-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definida160043 LIMPIADOR EN POLVO MULTIUSO 500 APROXLIMPIADOR EN POLVO MULTIUSO 500 APROX MARCA KLENZO 500GR $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
53131603
Máquinas de afeitar60Unidad no definida160117 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE 2 HJSMAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE 2 HJS MARCA GILLETTE $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
47131602
Paños de limpieza absorbente400Unidad no definida160132 PAÑO AMARILLO MULTIUSO 40X38CM PAÑO AMARILLO MULTIUSO 40X38CM $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47131602
Paños de limpieza absorbente100Unidad no definida160113 PAÑO ESPONJA ABSORBENTEPAÑO ESPONJA ABSORBENTE MARCA TEDDY $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
14111705
Servilletas de papel252Unidad no definida160071 SERVILLETA 33CMX33CM 50UD X PQ HJ SIMPLESERVILLETA 33CMX33CM 50UD X PQ HJ SIMPLE MARCA ELITE $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.612 $ 234.612
14111705
Servilletas de papel200Unidad no definida160074 TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE HJ SIMPLE 25MTRS APROXTOALLA DE PAPEL ABSORVENTE HJ SIMPLE 25MTRS APROX MARCA OVELLA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
47131603
Esponjas200Unidad no definida160301 ESPONJA ABRASIVA DE FIBRAESPONJA ABRASIVA DE FIBRA MARCA VIRUTEX $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.600 $ 136.600
47101505
Equipo para manipulación de cloro60Unidad no definida160168 CLORO USO DOMESTICO INCOLORO (VERSION 1 LITRO)160168 CLORO USO DOMESTICO INCOLORO (VERSION 1 LITRO) $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.540 $ 87.540
47131816
Desodorantes120Unidad no definida(160014) DESODORANTE EN AEROSOL AMBIENTAl DESODORANTE EN AEROSOL AMBIENTAL 300 – 500 CC SE OFERTA MARCA TEDDY 400ML $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
47131603
Esponjas100Unidad no definida(160157) ESPONJA ABRASIVA ESTANDARESPONJA ABRASIVA ESTANDAR MARCA VIRUTEX $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
10191509
Insecticidas12Unidad no definida160064 INSECTICIDA AEROSOL SPRAY CASA Y JARDININSECTICIDA AEROSOL SPRAY CASA Y JARDIN MARCA RAID $ 4.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.856 $ 56.856
47131810
Productos para lavar platos10Unidad no definida160261 LAVALOZA LIQUIDO 5 LITROSLAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS MARCA QUIX $ 12.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.040 $ 120.040
Total Neto $ 1.433.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.431
TOTAL OC $ 1.706.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.