Orden de Compra. Nº617807-774-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ17 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-774-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A ANTIGÜEDAD DE LA SOLICITUD, SIN RECIBIR UN DESPACHO EN FECHA OPORTUNA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-14-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días segun disponibilidad presupuestaria
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 11628
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142206
Sulfato de morfina340Unidad no definida1100059 MORFINA 20 MG./ML AMPOLLAICL005 MORFINA CLH 20 MG 1 ML CAJA X 20 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1090416 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
Total Neto $ 61.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.628
TOTAL OC $ 72.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.