Orden de Compra. Nº618-1070-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-1070-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Administración
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 720
Comuna Santiago Centro
Impuesto 4289759
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos600 (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: Z292511; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000
53131608
2239-7-LP12
Jabones1500 (863962 )JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: Z314520; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.061.000 $ 2.061.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico1500 (976603 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD 991603(976603) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD; Código: Z289340; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.267.500 $ 10.267.500
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1500 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.405.000 $ 9.405.000
Total Neto $ 22.921.500
Descuento $ 343.823
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.289.759
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.867.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.