Orden de Compra. Nº618-1071-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-1071-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Administración
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1693928
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon200 (1007562 )CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 19 MM X 25 M UNIDAD 1025562(1007562) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 19 MM X 25 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.600 $ 405.600
55121804
2239-4-LP14
Distintivos o portadistintivos200 (1300503 )PORTA CREDENCIAL HAND 85 X 110 COLGANTE VERTICAL UNIDAD 1326505(1300503) PORTA CREDENCIAL HAND 85 X 110 COLGANTE VERTICAL UNIDAD; Código: D385544; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas60 (1008041 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS CARTA PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD 1026041(1008041) ARCHIVADOR D.WILLIAMS CARTA PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD; Código: R282420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.300 $ 108.300
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios30 (1007282 )CALCULADORA BÁSICA CASIO MX-12 UNIDAD 1025282(1007282) CALCULADORA BÁSICA CASIO MX-12 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.680 $ 124.680
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo200 (1006382 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024382(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: H404624; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.400 $ 933.400
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas100 (1109820 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA 2 UNIDADES 1129820(1109820) PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA 2 UNIDADES; Código: P372533; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.900 $ 386.900
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo500 (1006393 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 1024393(1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: R304913; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.500 $ 853.500
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas200 (1170854 )ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY BLANCA LASER 5163 51X102 10 POR HOJA RESMA 100 HOJAS 1196893(1170854) ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY BLANCA LASER 5163 51X102 10 POR HOJA RESMA 100 HOJAS; Código: C601220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.224.200 $ 6.224.200
Total Neto $ 9.051.180
Descuento $ 135.768
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.693.928
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.609.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.