Orden de Compra. Nº618-1350-CM11 "ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPTO. SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-1350-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPTO. SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Plataforma de Compras
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Factura Moneda 921 of. 216, STGO - Despacho of 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Lastarria 17
Comuna Santiago Centro
Impuesto 5351390,85
Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arquios Limitada
Razón Social CONSTR ARQUIOS LTDA
R.U.T. 76.834.810-3
Sucursal Arquios Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de puentes1 (640105) CANALIZACION ELECTRICA EMBUTIDA SANTIAGO RM UNIDAD 640730(640105) CANALIZACION ELECTRICA EMBUTIDA SANTIAGO RM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 28.165.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.165.215 $ 28.165.215
Total Neto $ 28.165.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.351.391
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 33.516.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.