Orden de Compra. Nº618-151-CM26 "(ksc) Adquisición de materiales de aseo Orden de Compra: 618-151-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-151-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (ksc) Adquisición de materiales de aseo Orden de Compra: 618-151-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Administración
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 449293
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM300 (4616249) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM(4616249) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Moneda 1460 $ 6.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.854.900 $ 1.854.900
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE VIDABELL HUMECT CREMOSO NEU/GLICERI 5L RM50 (4583265) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE VIDABELL HUMECT CREMOSO NEU/GLICERI 5L RM(4583265) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE VIDABELL HUMECT CREMOSO NEU/GLICERI 5L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Moneda 1460 $ 6.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.400 $ 330.400
0
2239-8-LR25
LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRUS RM25 (4585393) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRUS RM(4585393) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRUS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Moneda 1460 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
0
2239-8-LR25
SERVILLETA DESECHABLE ELITE PROFESSIONAL COCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES RM500 (4624932) SERVILLETA DESECHABLE ELITE PROFESSIONAL COCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES RM(4624932) SERVILLETA DESECHABLE ELITE PROFESSIONAL COCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Moneda 1460 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.500 $ 156.500
Total Neto $ 2.364.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.293
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.813.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.