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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618-193-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Impresión Material Gráfico. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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618-195-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 1460, Estacionamiento CORFO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
12773109,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 1460, Estacionamiento CORFO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROCOLOR |
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Razón Social |
EDICION ELECTRONICA PROCOLOR LIMITADA
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R.U.T. |
77.616.550-6 |
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Sucursal |
PROCOLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Diseño gráfico | 1 | Unidad | | Resolución(A) Adjudica y Aprueba Contrato N° 286 del 19-10-07. |
$ 67.226.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.226.891
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$ 67.226.891
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Total Neto
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$ 67.226.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.773.109
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$ 80.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.