Orden de Compra. Nº618-272-SE12 "Mantención de Vehículo Corfo Araucania"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-272-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículo Corfo Araucania
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618-85-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Plataforma de Compras
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Lastarria 17
Comuna Santiago Centro
Impuesto 39221,434
Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim
Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS INTEGRALES NIELOL LIMITADA
R.U.T. 76.149.830-4
Sucursal Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaMANTENCION Y REPARACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX PETENTE WE7653  $ 206.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.429 $ 206.429
Total Neto $ 206.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.221
TOTAL OC $ 245.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.