Orden de Compra. Nº618-279-SE23 "(ksc) ORDEN DE COMPRA DESDE 618-2-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-279-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra (ksc) ORDEN DE COMPRA DESDE 618-2-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Administración
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 1943415,76
Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Creatividad Positiva
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITAD
R.U.T. 76.307.901-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Creatividad Positiva
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1UnidadProvision de contenedores de reciclaje para Corfo central y sus oficinas regoionales. OC incluye el monto total de los contenedores adjudicados. Las condiciones de la contratación se encuentra establecido en la resolución que se adjuntaContenedores de reciclaje marca Busch, línea Waste Wacher $ 10.228.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.228.504 $ 10.228.504
Total Neto $ 10.228.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.943.416
TOTAL OC $ 12.171.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.