Orden de Compra. Nº618-286-SE23 "(ksc)ORDEN DE COMPRA DESDE 618-5-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-286-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra (ksc)ORDEN DE COMPRA DESDE 618-5-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618-5-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Administración
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 41021969,76
Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACLEAN LIMITADA
Razón Social SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA
R.U.T. 78.382.870-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MACLEAN LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102205
Servicio de mensajería36UnidadSERVICIO DE MENSAJERÍA PARA CORFO DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. CONDICIONES CONTRACTUALES, COMO PAGO, MULTAS, CONDICIONES DE PAGO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN CONTRATO Y RESOLUCIÓN APROBATORIA QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTAS. Valor Mensual Neto SIN IVA $ 5.997.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.905.104 $ 215.905.104
Total Neto $ 215.905.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.021.970
TOTAL OC $ 256.927.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.