Orden de Compra. Nº618-435-SE11 "Evaluacion de los institutos de investigacion y desarrollo: Instituto nacional de normalizacion, Centro de Investigacion de recursos naturales, Instituto Forestal, Instituto de Fomento pesquero y a Fundacion Chile, celebrado con Santiago Consultores S.A."
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-435-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Evaluacion de los institutos de investigacion y desarrollo: Instituto nacional de normalizacion, Centro de Investigacion de recursos naturales, Instituto Forestal, Instituto de Fomento pesquero y a Fundacion Chile, celebrado con Santiago Consultores S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Plataforma de Compras
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Factura Moneda 921 of. 216, STGO - Despacho of 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requisitos para recepción de Facturas

La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.

 

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la

adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo".

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santiago Consultores Asociados S.A.
Razón Social SANTIAGO CONSULTORES ASOCIADOS S A
R.U.T. 78.757.490-4
Sucursal Santiago Consultores Asociados S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101505
Asesorías en gestión estratégica1Unidad no definida   $ 68.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000.000 $ 68.000.000
Total Neto $ 68.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 68.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.