Orden de Compra. Nº618-606-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 618-20-R113"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-606-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-20-R113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618-20-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia Administración
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2155462,22
Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FATURACIÓN

La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MANUEL BULNES N°837, oficina 14, Comuna de Temuco, Región de la Araucania.

 

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 20 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la

adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo"

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO
Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO
R.U.T. 14.207.685-3
Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadServicio de Obras de reparación de instalaciones en el Hotel Villarrica. Condiciones de pago y Contrato Según Res.E. 80 de 31.01.2014.Servicio de Obras de reparación de instalaciones en el Hotel Villarrica. Condiciones de pago y Contrato Según Res.E. 80 de 31.01.2014. $ 11.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344.538 $ 11.344.538
Total Neto $ 11.344.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.155.462
TOTAL OC $ 13.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.