Orden de Compra. Nº618-650-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 618-10-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-650-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-10-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618-10-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Plataforma de Compras
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Factura Moneda 921 of. 216, STGO - Despacho of 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 827267,79
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura.

Enviar Factura con cuadruplicado-cobro ejecutivo cedible, datos bancarios, copia orden de compra y demás antecedentes señalados en la sección "Otras Especificaciones", a la dirección Moneda Nº 921 Of. Nº 216, de lunes a viernes de 09 a 13 Hrs.

La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.  

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo".

Los pagos se efectuaran de acuerdo a lo indicado en el Art. Nº 9 de la Resoluciòn Nº 1089 del 15.06.11.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGUEZ Y CARDENAS LTDA
Razón Social RODRIGUEZ Y CARDENAS S A
R.U.T. 77.176.720-6
Sucursal RODRIGUEZ Y CARDENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101903
Calefacción central1UnidadMANTENCION DEL SISTEMA DE CALEFACCION DEL EDIFICIO DE CORFO CENTRAL.SERVICIO MANTENCION DEL SISTEMA DE CALEFACCION DEL EDIFICIO DE CORFO CENTRAL. $ 4.354.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.354.041 $ 4.354.041
Total Neto $ 4.354.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 827.268
TOTAL OC $ 5.181.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.