Orden de Compra. Nº618-666-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 618-4-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-666-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-4-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Administración
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 720
Comuna Santiago Centro
Impuesto 4541760
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

 

Las facturas que correspondan deberán emitirse a nombre de la Corporación de Fomento de la Producción, Rut N° 60.706.000-2, e ingresarse a través de la Oficina de Partes de la Dirección Regional de CORFO O'Higgins, ubicada en calle German Riesco N° 230, piso 8, ciudad de Rancagua, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 13:00 horas. Tratándose de facturas electrónicas, deberán ser ingresadas a través de la casilla facturaelectronica@corfo.cl. En atención a la modalidad de pago, para los efectos del artículo 3° de la Ley 19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 20 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido. Al momento de cada pago, la empresa deberá entregar a la Corporación el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo, en caso que éste no haya sido entregado con anterioridad.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CLAUDIO GALLARDO BORELLI
Razón Social JUAN CLAUDIO GALLARDO BORELLI
R.U.T. 7.972.933-7
Sucursal JUAN CLAUDIO GALLARDO BORELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios36MesServicio de aseo para las dependencias de la Dirección Regional de Corfo O'Higgins - Rancagua. Condiciones de servicio y pago según REX N° 1548, del 4 de noviembre de 2014.SERVICIO ASEO CORFO O'HIGGINS $ 664.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.904.000 $ 23.904.000
Total Neto $ 23.904.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.541.760
TOTAL OC $ 28.445.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.