Orden de Compra. Nº618-758-CM25 "(ksc) Adquisición materiales de aseo (DPS)Orden de Compra: 618-758-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-758-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra (ksc) Adquisición materiales de aseo (DPS)Orden de Compra: 618-758-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Administración
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 657512,48
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
SERVILLETA DESECHABLE NOVA COCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES RM300 (4625255) SERVILLETA DESECHABLE NOVA COCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES RM(4625255) SERVILLETA DESECHABLE NOVA COCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 921 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM50 (4573499) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM(4573499) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 921 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM220 (4616249) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM(4616249) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 921 $ 6.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.620 $ 1.412.620
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM300 (4627364) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM(4627364) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 921 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL MANZANA VERDE BOTELLA 5 L RM26 (4579883) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL MANZANA VERDE BOTELLA 5 L RM(4579883) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL MANZANA VERDE BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 921 $ 4.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.972 $ 114.972
Total Neto $ 3.460.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 657.512
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.118.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.