|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
618-8-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-01-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Cortina Roller Curauma. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Plataforma de Compras |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
60.706.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Factura Moneda 921 of. 216, STGO - Despacho of 218 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
60.706.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda 921, Oficina 720 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
18000,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 921, Oficina 720 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Multicarpet |
|
Razón Social |
REVESTIMIENTOS FLOORCENTER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
96.974.180-6 |
|
Sucursal |
Multicarpet |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | Cortina roller Praga
BO 200, incluye
flete e instalación. | |
$ 94.740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.740
|
$ 94.740
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.740
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.001
|
|
$ 112.741
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.