Orden de Compra. Nº618-8-SE12 "Adquisición Cortina Roller Curauma."
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618-8-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Cortina Roller Curauma.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Plataforma de Compras
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Factura Moneda 921 of. 216, STGO - Despacho of 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 720
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18000,6
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multicarpet
Razón Social REVESTIMIENTOS FLOORCENTER LIMITADA
R.U.T. 96.974.180-6
Sucursal Multicarpet
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad no definidaCortina roller Praga BO 200, incluye flete e instalación.  $ 94.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.740 $ 94.740
Total Neto $ 94.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.001
TOTAL OC $ 112.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.