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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618472-121-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 618472-106-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.990-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. Salvador Allende N° 475 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.990-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. Salvador Allende N° 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
29140,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 98 | Unidad | toalla desinfectante (formato tarro 35 unidades) | toallitas desinfectantes pote 32 unidades |
$ 1.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.990
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$ 122.990
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 10 | Unidad | limpia vidrios (formato con gatillo 500 cc) | limpiavidrios botella 500cc c/ gatillo |
$ 1.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.200
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$ 13.200
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 10 | Unidad | limpia mueble (formarto spray) | lustra mueble spray lata 400cc |
$ 1.718,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.180
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$ 17.180
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Total Neto
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$ 153.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.140
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$ 182.510
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.