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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618472-128-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 618472-110-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.990-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. Salvador Allende N° 475 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.990-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. Salvador Allende N° 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
19950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 700 | Pack | set cubiertos desechables (cuchara, tenedor y cuchillo) | set cubiertos desechables (cuchara, tenedor y cuchillo) |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 7 | Paquete | bolsa de baura 110 x 120 cm (200 litros pack 5 unidades gigante carga pesada) | bolsa de baura 110 x 120 cm (200 litros pack 5 unidades gigante carga pesada) |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.