Orden de Compra. Nº618472-153-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-153-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 8244
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
2239-10-LP12
Grifos6 (1139396 )LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 1 1161458(1139396) LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 1 ; Código: 63828-5 ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.904 $ 29.904
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo6 (991038 )TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD 1008311(991038) TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD; Código: 53847-7; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.926 $ 13.926
Total Neto $ 43.830
Descuento $ 438
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.244
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 51.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.