Orden de Compra. Nº618472-157-CM18 "2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-157-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema 568000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna
Impuesto 8932
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico1 (1269013 )TUBO PVC DURATEC-VINILIT 110 MM X 1 MT SANITARIO UNIDAD 1295152(1269013) TUBO PVC DURATEC-VINILIT 110 MM X 1 MT SANITARIO UNIDAD; Código: 27024-5; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
30111601
2239-10-LP12
Cemento1 (1018433 )CEMENTO IBÉRICA INDUSTRIAL BLANCO 1 KG 1038503(1018433) CEMENTO IBÉRICA INDUSTRIAL BLANCO 1 KG; Código: 18695-3; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
11101506
2239-10-LP12
Yeso1 (916023 )YESO IBÉRICA 1 KG 931023(916023) YESO IBÉRICA 1 KG; Código: 85712-2; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422 $ 422
12352310
2239-10-LP12
Siliconas2 (1039494 )SILICONA TOPEX FUNGICIDA BLANCA 300 ML UNIDAD 1059781(1039494) SILICONA TOPEX FUNGICIDA BLANCA 300 ML UNIDAD; Código: 106445-2; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.558 $ 5.558
30181505
2239-10-LP12
Inodoros2 (1561260 )WC FANALOZA KIT DE INSTALACION UNIDAD 1563143(1561260) WC FANALOZA KIT DE INSTALACION UNIDAD; Código: 623458; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.094 $ 15.094
30181505
2239-10-LP12
Inodoros2 (1018446 )WC FLUIDMASTER KIT DE FITTING COMPLETO 15/16 1038516(1018446) WC FLUIDMASTER KIT DE FITTING COMPLETO 15/16 ; Código: 115658-6; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.780 $ 23.780
Total Neto $ 47.484
Descuento $ 475
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.932
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 55.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.